FinanserRegnskab

Fundet at mangle på hånden: udstationering. Hvordan til at afspejle den overskydende og mangel

Alle kontante transaktioner underlagt periodisk revision med at kontrollere alle værdier. Check opgørelse kommission udfører organisationen. Dens medlemmer i tilstedeværelse af en ansvarlig person tjekke tilgængeligheden af penge, kvitteringer afleveret værdier, checkhæfte og former for streng ansvarlighed. Uoverensstemmelser identificeret under kontrol udstedes af regnskabsreglerne. Flere detaljer om, hvordan erklærede mangel på kontanter, ledninger, som skal angives i balancen i tilfælde af identifikation, læs videre.

værdier

Boksen kontor på virksomheden kan være i kontanter, gavekort, Centralbanken og strenge indberetningsskemaer. Ved udbudsmaterialet omfatter ikke blot modtagelse, men også mærke (post, regningen og statens pligt), ture til feriesteder, flybilletter og andre dokumenter. Ved de strenge indberetningsskemaer omfatter :. Kvitteringer, certifikater, certifikater, passerer, billetter, kuponer, råvarerelaterede ledsagedokumenter og andet materiale ansvar for bevarelsen af monetære instrumenter skal være kassereren.

opgørelse

Proceduren for kontante beholdning er reguleret i "Procedure for udførelse af kontanter №40», der er godkendt af bestyrelsen for Central Bank of Den Russiske Føderation, Centralbanken og bogstavet nummer 18 dateret 10.04.93, den

Tidspunkt for inspektion på selskabets hoved monteret og fastgjort i den rækkefølge. Inventory udføres af en specielt oprettet kommission, der omfatter repræsentanter fra administrationen, regnskabschef og kassereren.

Før proceduren er kasserapport. Den omfatter alle de primære dokumenter , der skal være på hånden. Hvis opgørelsen afslører uafsluttede udsagn (af løn), alle ubetalte beløb svarende til kontanter. Separat, i et dokument registreret de udbetalte beløb.

Kassereren er forpligtet til at give en kvittering, som i begyndelsen af opgørelsen betaling dokumenter deponeret i regnskabet, og alle kontanter kapitaliseret. Dette skal gøres for at kontrollere for færdiggørelsen af kassereren blev erklæret af sine betalingsforpligtelser dokumenter. Kasserer rapport sammenlignes med oplysningerne i kassebogen og ordren.

For at skjule den kendsgerning, underslæb af midler ofte kvitteringer anvendes som instrumenter. Men de kan ikke bekræfte strømmen af midler, da det ikke er kompileret på en standardiseret form, der ikke indeholder signaturen på modtageren, regnskabschef og hovedet. Hvis der er sådanne dokumenter, menes det, at opgørelsen mangel på kontanter fundet. Der bør indføres i balancen på datoen for inspektionen. Formand for kommissionen godkender alle ordrer og anvender dem til rapporten. Dette dokument og tjener som grundlag for regnskabsmæssige balancer.

Egenskaber

Under opgørelsen skal du kontrollere:

  • Du må ikke overstige kassebeholdningen på hånden den fastsatte grænse;
  • brug af midler;
  • matcher datoen for transaktionen i kontanter og udbetaling værdikuponer;
  • om gyldigheden af indførelsen;
  • aktualiteten af afkastet på de saldi af ubetalte lønninger;
  • rigtige papirer;
  • den underskrifter direktør, regnskabschef på de datoer kontrol;
  • Faktisk gemme et checkhæfte ud af kontoret;
  • lovligheden af operationer inden for samme transaktion;
  • korrekt fakturering korrespondance.

genberegning af kontanter

Tilgængeligheden af midler på box office bekræftet ét ark genberegning af kontanter, værdipapirer og finansielle instrumenter. Kasserer udfører tælle i tilstedeværelse af udvalgets medlemmer. Penge beregnes for hver regning adskilt fra den højeste vurdering. Hvis der er et stort antal regninger, er listen udarbejdet, hvori det hedder, pålydende og antallet af regninger. Dette dokument er underskrevet af Kommissionen. Hvis der er en mangel på kontanter, så identificeret en mangel i kontanter. Udstationering i hånd med brugen af kontoen 50 "Kasse", bekræfter dette faktum.

Konvertering af formularer

Den faktiske tilgængelighed af centralbanken og rapportering former for dokumenter udføres af navne, typer og kategorier af formularer. For eksempel er aktierne registreret, bærer, interesse og almindelige. Under inspektionen også fast indledende og afsluttende blanke værelser, masser af dem, og omkostningerne.

Alle disse finansielle instrumenter er registreret som følge af opgørelsen i mængden af deres erhvervelsesomkostninger. Skemaerne restkoncentrationer bestemt ud fra de data, kontanter bog eller rapport. Ved identifikation af mangel på formularer udstedte mangel på kontanter. Anvendt posteringer på regnskaberne for analytisk og syntetisk regnskab. Eksempler på sådanne behandlinger vil blive præsenteret i det følgende.

Mangel på hånden: udstationering

I virksomheder tegner sig af midlerne sker på kontoen 50 "Cash desk", som har tre underkonti: 50-1 "Kasse Company" 50-2 "Cash drift," 50-3 "Billing Dokumenter". Særskilt regnskab for rapportering formularer på samme ud af balance konto 006.

Identificerede overskydende midler er omfattet af udstationering under ekstraordinære indtægter. Den BU er en rekord DT50-1 KT91-1.

Mangel på kontanter på hånden afspejler ledninger ved hjælp DT 94 regninger i mængden af de faktiske omkostninger. Betragt den typiske ledningsføring:

- DT94 KT006 - en mangel på formularer.

- DT94 KT50-1 (50-3) - mangel på penge i billetindtægter.

Udstationering DT73-2 KT94 afspejler afskrivning af mangel på kassereren. Erstatning for skader på medarbejdernes lønninger afspejlede DT70 rekord (50) KT73-2.

I mangel af en skyldig person, afspejles i mangel på kontoret? ledninger:

- DT94 KT50-1 - den kendsgerning, at påvisning af manglende midler;

- DT91-2 KT94 - mængden af mangel indgår i ikke-driftsmæssige udgifter.

rapportering

opgørelse resultater De er afspejlet i den handling i formularen № INV-15. I sin forklaring af kassereren indtastet på de identificerede overtrædelser og opløsning vejledning. Rapporten er lavet i to eksemplarer, underskrives af Kommissionen og gjort opmærksom på ledelsen. En kopi opbevares i regnskabet, den anden - fra kassereren.

Verifikation af driftsfonde

For beregninger anvendt kasserne med virksomhedens medarbejdere. Rækkefølgen af test er forskellig fra den foregående.

Kommissionen har i tilstedeværelse af kassereren registrerer måleraflæsninger, som afspejler mængden af indtægter. Data forenes med doneret kasseapparat tape. Forskellen i balancen ved begyndelsen og slutningen af dagen afspejler den daglige mængde af omsætningen. Tallene i kassebogen, på bånd og på tællerne skal være identiske.

Ny beregning udføres pokuponnym kontanter metode. Den opnåede rest sammenlignes med legitimationsoplysninger. Ifølge resultaterne af opgørelsen kan påvises ved en mangel på kontanter på hånden. Ledninger, som i dette tilfælde registreres i balancen, er som følger: DT94 KT50-2.

Tjek bankkonti

Inventory nødvendigvis tilbringer foran leveringen af årsregnskabet. Da organisationen er i stand til at åbne konti i forskellige banker, så før kontrol i detaljer bør undersøge alle bankaftaler, at kontrollere lovligheden og hensigtsmæssigheden af at åbne kontoen.

For at generalisere flytning af midler i ikke-kontante konti bruges i balancen i 51 "bankkonto i rubler" og 52 "valutakonti". Med henblik på detaljer, kan du bruge underkonto 52-1 "Valuta konto i Den Russiske Føderation" og 52-2 "valutakonti i udlandet." betyder Resten blev omdannet til rubler på officielle sats to gange: på tidspunktet for kirurgi og under beholdning. I dette tilfælde er der forskelle i vekselkurser. Positive værdier er krediteret finansielle resultater i den ikke-driftsindtægter. Negativ afspejles i BU rekord DT91-2 KT50.

Opgørelsen foretages ved at kontrollere saldi med balancen udtrækker dataene. Hertil kommer, sammenlignet omsætningstal på DT og CT. Under testen kan identificeres overskud og mangel på kontanter. ledninger:

- DT76-2 KT51 - identificerer fejlagtigt er blevet debiteret den bankkonto af beløbene.

- DT51 KT76-2 - modtagelse af betalinger.

Her er hvordan opgørelsen af midler i virksomheden.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.delachieve.com. Theme powered by WordPress.